达州市达川区景市镇人民政府2021年预算公开情况说明
来源:达川区景市镇人民政府
发布日期:2021-05-13
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​一、基本职能及主要工作

(一)政府职能简介

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好农业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)2021年重点工作

1.农业增收。种植业:围绕全区“突出园区高位布局,提升打造 20 万亩青花椒、10 万亩乌梅、25 万亩蔬菜”等目标,自觉认领任务,2021年计划新发展产业10000亩,其中乌梅7000亩,辣椒2000亩,金银花700亩,高标准蔬菜300亩。协助推进达川区乌梅省星级现代农业培育园区建设。

2.工业提质。在发展现代农业上下功夫,创争乌梅园区、生猪养殖园区。依托全镇产业优势,探索合作经济等多元化模式发展村集体经济。

3.文旅兴镇。围绕“建成乌梅山国家 AAAA 级景区,办好达州市第三届文旅发展大会”,在区文旅局部署下,协同百节镇做好景区环境美化,助推乌梅山建成国家 AAAA 级景区,高质量办好乌梅文化旅游节结合我镇实际,塑造文化底蕴,挖掘高庙村武陵山乡村旅游资源,配合空港公司对乌梅山二期打造,整合乌梅山、玉佛寺、胭脂湖等资源,探索景市镇文旅事业发展。

4.健全产业配套设施。提升基础设施,力争硬化村社道路及产业路20公里以上。提升改造过境场镇道路。对接“十四五”规划,跟踪景市辖区30公里小流域治理项目。

5. S202、S305线路改造。围绕全区“竣工投用 S202、S305”的目标,做好辖区S202、S305路段的提升改造。

6.竣工完成景市场镇供水管网改造提升。在前期施工建设的基础上整理完善,完善供水管网功能。

7.推进阵地达标建设。做好村级建制调整改革后半篇文章,持续推进村级阵地标准化建设。

8.整治农村人居环境。围绕“新建‘美丽四川 f 宜居乡村80 个以上”,深化新一轮农村人居环境整治行动,争取新建“美丽四川 f 宜居乡村”1个。借鉴运用“创文”经验,培育一批文明村镇,推动乡风文明建设。实施高素质农民培育工程。

9.生态环境保护。做好森林防火工作,实施林长制,确保森林覆盖率达 37% 以上切实整改环保督察反馈问题,巩固提升环保督察整改成果。升级改造垃圾处理设施全面投运景市场镇污水处理设施。

10.巩固脱贫攻坚。做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接,落实“四个不摘”要求,健全防止返贫监测帮扶机制,加强扶贫产业后续管护,强化易地扶贫搬迁后续扶持,推动贫困群众稳定增收。

11.保证基本民生。保证群众最低生活保障、基础社会保障,持续推进义务教育普及落实,完善基础性公共卫生,基础性住房保障等,切实落实“两不愁、三保障”,提升民众生活幸福感、满意度。

12.推进民众就业创业。根据结构和需求情况,对意向人员进行基本的职业培训,积极与外界联系合作,提供公平合理的社会流动渠道,同时普及就业创业相关的基本权益保护问题,促进充分就业。

13.做好村(社区)“两委”换届工作。指导督促村(社区)依程序、依步骤开展“两委”换届,确保村(社区)“两委”换届工作顺利、圆满、高质量完成。

二、部门预算单位构成

景市镇属一级预算单位,单位机构数4个,景市镇人民政府,景市镇社会事业发展中心,景市镇农业综合服务中心,农民工服务中心,便民服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,景市镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。景市镇2021年收支总预算1546.98万元,比2020年收支预算总数增加249.93万元,主要原因是主要是因为对财政供养人员工资及补助增加

(一)收入预算情况

景市镇2021年收入预算1546.98万元,其中:上年结转收入0万元,占收入预算0%;一般公共预算拨款收入1546.98万元,占收入预算100%。

(二)支出预算情况

景市镇2021年支出预算1546.98万元,其中:基本支出1421.79万元,占91.91%;项目支出125.19万元,占8.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算1546.98万元,比2020年财政拨款收支总额预算增加249.93万元,主要原因是对财政供养人员工资及补助增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1546.98万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共预算拨款支出453.51万元,文化体育与传媒支出36.28万元,社会保障和就业支出298.16万元,医疗卫生与计划生育支出33.83万元,城乡社区支出122.95万元,农林水支出553.51万元,住房保障支出48.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款1546.98万元,比2020年预算数增加249.93万元,主要原因是人员工资增加、社会保障和就业、农林水支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出453.51万元,29.32%;文化体育与传媒支出36.28万元,占2.34%;社会保障和就业支出298.16万元,占19.27%医疗卫生与计划生育支出33.83万元,占2.19%;城乡社区事务支出122.95万元,占7.95%;农林水支出553.51万元,占35.78%;住房保障支出48.74万元,占3.15%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为297.18万元,主要用于:政府机关及事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2. 一般公共服务(类)行政运行(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为125.19万元,主要用于:政府机关综合运行、脱贫攻坚,促发展、解困、信访维稳、环境治理等项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算数为31.14万元,主要用于:财政所正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.文化体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项)2021年预算数为36.28万元,主要用于:广播站正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)2021年预算数为82.82万元,主要用于社会保障和就业的综合管理支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为73.29万元,主要用于:政府机关及事业单位正常运转的基本支出,主要是缴纳职工基本养老保险支出。

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待支出(项)2021年预算数为37.92万元,主要用于:义务兵优待支出。

8.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2021年预算数为82.92万元,主要用于:农村特困人员救助供养支出。

9.社会保障和就业(类)其他卫生健康支出(款)卫生健康支出(项)2021年预算数为82.92万元,主要用于:农村特困人员救助供养支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为17.10万元,主要用于:行政基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为16.73万元,主要用于:事业基本医疗保险缴费支出。

12. 城乡社区事务(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2021年预算数为122.95万元,主要用于:街道社区正常运行的基本支出,包括生活补助、办公费、村级公共运行维护等。

13.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业)(项)2021年预算数为79.72万元,主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算数为473.79万元,主要用于:村民委员会和村党支部正常运行的基本支出,包括生活补助、办公费、村级公共运行维护等。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为48.74万元,主要用于:按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1421.79万元,其中:人员经费1100.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费321.06万元,主要包括:办公费、会议费、公务接待费、维修(护)费、基础设施建设等支出、设备购置。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数12.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费12.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。

2021年没有因公出国(境)经费的预算。

(二)公务接待费较2020年预算下降0.12%。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)2020年无公务用车购置及运行维护费。

本单位无公务用车

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年镇政府下属政府机关行政单位1个,以及广播站、计生服务站、社会政务(事务)服务中心3个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1546.98万元,比2020年预算增长249.93万元,增长19.27%主要原因是主要是因为对财政供养人员工资及补助增加

(二)政府采购情况

2021年安排政府采购预算6.75万元,主要用于采购办公设备打(复)印机、电脑、空调等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,达州市达川区景市镇人民政府无车辆,故未安排公务用车运行维护费用预算。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年景市镇人民政府乡镇财力保障项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)行政运行(款)一般行政管理事务(项):政府机关及事业单位正常运转的项目支出,如党建工作经费、纪检工作经费等。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政所正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(六)文化体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项):指广播站正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指政府机关及事业单位正常运转的基本支出,主要是缴纳职工基本养老保险支出。

(八)社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待支出(项)指义务兵优待支出。

(九)社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)指农村特困人员救助供养支出

(十)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)指计划生育机构正常运行的基本支出,包括办公费、差旅费等。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指计划生育机构基本医疗保险缴费支出。

(十二)城乡社区事务(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)指街道社区正常运行的基本支出,包括公共基础设施维护等。

(十三)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)指农口部门正常运行的基本支出,包括办公费、差旅费等。

(十四)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指村民委员会和村党支部正常运行的基本支出,包括基本工资等。

(十五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2020年部门预算项目绩效目

2020景市镇预算.xls

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